Чистая прибыль группы НМТП по МСФО за 9 месяцев 2014 года снизилась в 10 раз – до $10,1 млн
Чистая прибыль группы НМТП по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2014 года снизилась в 10 раз – до $10,1 млн против $101,8 млн. в аналогичном периоде 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Снижение чистой прибыли вызвано неденежными расходами по курсовым разницам в размере $286,4 млн, начисленным на финансовые обязательства группы в иностранной валюте, за счет их переоценки по курсу рубля на начало и конец отчетного периода, говорится в сообщении. Основным источником курсовых разниц является кредит Сбербанка на $1 млрд 950 млн. Курс рубля к доллару США увеличился с 32,7 руб. на 31 декабря 2013 года до 39,4 руб. на 30 сентября 2014 года.
Консолидированная выручка группы НМТП за 9 месяцев 2014 года увеличилась на 8% относительно аналогичного периода 2013 года и составила $746,9 млн.
Выручка от оказания стивидорных услуг выросла на 8,2% и достигла $591,1 млн, выручка от оказания дополнительных портовых услуг увеличилась на 25,8% или $16,3 млн на фоне роста объемов перевалки контейнеров и металлов, выручка от услуг флота сократилась на 10,1% или $7,1 млн, выручка от прочих услуг возросла на 10,9% или $1,3 млн.
Рост объемов перевалки зерна более чем в два раза относительно 9 месяцев прошлого года обеспечил увеличение стивидорной выручки на $36,7 млн. Увеличение перевалки нефтепродуктов на 12,8% вместе с изменением ставки ОАО «НМТП» увеличили выручку по этому грузу на $16,3 млн, или 17,5%. Сокращение объемов сырой нефти на 12,3 млн. тонн привело к снижению соответствующей выручки на $24,8 млн.
Увеличение контейнероборота на 8,5% в TEU и 15,1% в тоннах дало прирост контейнерной выручки на $8,1 млн или 19,6%, в том числе за счет более высокой ставки на груженые контейнеры, доля которых в общем объеме выросла. Выручка от перевалки черных металлов выросла на $5,4 млн или 9,7% пропорционально увеличению объемов. Выручка от перевалки прочих грузов суммарно возросла на $3,3 млн.
Себестоимость услуг в отчетном периоде сократилась на 4,8% или $15 млн; коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 11,6%.
EBITDA группы за три квартала 2014 года выросла на 18,7% и достигла $450,8 млн. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 5,5 процентных пункта до 60,4% против аналогичного периода прошлого года.
«С начала 2014 года группа НМТП показывает опережающий рост финансовых показателей относительно грузооборота за счет диверсифицированной грузовой базы и сильной рыночной позиции для привлечения новых грузопотоков.
Рост объемов перевалки таких грузов, как нефтепродукты, зерно, черные металлы и контейнеров обеспечил рост выручки по этим грузам на 17,5%; 121,4%; 9,7% и 19,6% соответственно, что позволило компенсировать сокращение выручки от перевалки сырой нефти и другие негативные факторы и увеличить общую выручку группы на 8,0% и EBITDA на 18,7%.
Положительный эффект на выручку и EBITDA также оказало повышение ставок на перевалку нефти, нефтепродуктов, контейнеров, угля и металлов», - прокомментировал генеральный директор ОАО «НМТП» Султан Батов.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ОАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот группы НМТП в 2013 году составил 141 млн тонн. Консолидированная выручка группы за 2013 год по МСФО составила $928 млн, EBITDA - $510 млн. Группа НМТП объединяет следующие компании: ОАО «НМТП», ООО «ПТП», ОАО «НЗТ», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «БСК» и ЗАО «СФП».